管理部门
 
监察审计部
    一、下设科室

    审计室 纪检监察室

    二、主要职能

    1、认真贯彻执行党和国家有关的方针、政策、法律、法规和集团公司各项规章制度。
    2、负责对集团公司所属党组织和党员、员工在党纪党风方面的检举、控告、反映、申诉并及时处理。
    3、负责草拟有关党风廉政建设工作的文件,对各级领导班子专题民主生活会情况进行督促检查。
    4、负责集团公司效能监察工作的计划、组织、实施和考核。
    5、负责监督检查集团公司所属行政单位、员工贯彻执行党和国家有关的法律、法规、政纪和集团公司的法规、制度的情况。
    6、负责集团公司各单位的生产经营审计、工程基建审计,负责对厂长(经理)进行离任审计,参与对联营、合作、合资项目的重大问题审计,参与审核采购价格的合理性。
    7、对集团公司的资金、财产管理情况进行监督检查,对财务收支计划、经济承包合同等的执行及其经济效益进行审计监督。
    8、对会计报表、决算及经济活动、各项资金使用进行审计监督。
    9、负责对集团公司产品开发、技术改造的效果和效益进行审计。
    10、负责对违反国家财经法纪行为、行贿受贿、严重损失浪费及其它严重损害国家、集体利益的行为,进行专案审计。

    三、责任与权限

    (一)责任
    1、对本部门执纪不公执法不严的行为的后果负责。
    2、对本部门所报材料的准确性、真实性负责。
    3、对本部门审计、考核等工作不严格,造成不良影响及后果负责。
    4、对本部门未严格执行有关规章制度负责。

    (二)权限
    1、根据上级党委的有关规定和集团公司党委授权范围,有权对集团公司所属党组织、党员违反党纪的行为进行调查,并提出处理意见和建议。
    2、有权了解集团公司所属党组织的党风廉政建设情况,并索取有关资料。
    3、有权参加党组领导班子民主生活会和其他有关会议。
    4、对集团公司各种管理人员及工作人员的聘用、任免、考核、奖励等有监督权和建议权。
    5、有权对各单位、各级行政领导及其工作人员开展效能监察。
    6、有权检查各单位会计报表、账表、凭证、资金、财产和查阅有关文件资料。
    7、有权制止和纠正对正在进行的严重违反财经法纪行为和严重浪费行为。
    8、对审计工作中的重大事项,有权向集团公司领导及上级审计部门反映。
    9、对本部门员工有考核聘用权。


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